
增值稅申報(bào)表33行欠繳稅款是如何來的?
顯示欠稅,是由于新版申報(bào)軟件的扣款功是獨(dú)立分開的,所以會(huì)有更新不及時(shí)的滯后性.只要把33項(xiàng)欠稅的數(shù)字填寫到30欄即可.
一般不用理會(huì)這個(gè)提示,是由于繳款后系統(tǒng)延遲或者是兩個(gè)系統(tǒng)不同步造成的,以國(guó)稅網(wǎng)站上的信息提示為準(zhǔn).
主要是你不能將上期應(yīng)納稅額和欠稅額的概念混淆.前者是正常的會(huì)計(jì)核算產(chǎn)生的,后者是非正常情況下產(chǎn)生的.所以,同樣是應(yīng)繳未交數(shù)但要分開反映.
把25欄30欄填上就行,有時(shí)候稅務(wù)局信息轉(zhuǎn)不過去.
如果是一般納稅人申報(bào)表,27、30欄漏填,會(huì)產(chǎn)生33欄數(shù),顯示欠稅.
改版后的新表這塊沒法填了吧,你交了的話系統(tǒng)自動(dòng)生成.你看看最后的應(yīng)納稅額總數(shù),是欠繳的和本期應(yīng)交的合計(jì)數(shù)還是僅有本期應(yīng)交數(shù).如果是前者,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣兩期合計(jì)數(shù),但如果是后者,那你需要去大廳補(bǔ)繳,次月再看看增主表,企業(yè)的報(bào)稅平臺(tái)不一定顯示,你最好拿著申報(bào)表補(bǔ)繳完后讓稅局給蓋個(gè)章.
申報(bào)表上顯示有欠繳稅款不一定你真的有欠繳稅款,最好去當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)查一下是否真的有欠繳稅款,如果有的話一定要及時(shí)補(bǔ)交.聽說一般納稅人申報(bào)表24欄以下的數(shù)據(jù)可能是垃圾數(shù)據(jù).
增值稅申報(bào)表是自動(dòng)計(jì)算的,營(yíng)改增后可能申報(bào)表格式有所調(diào)整,原來的項(xiàng)目行數(shù)有所變化,你只要看項(xiàng)目名稱和內(nèi)容沒錯(cuò)就行.
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