企業(yè)去年12月份取得一張增值稅專用發(fā)票,當期抵扣了進項稅,今年3月份接到稅務(wù)局通知,該發(fā)票是缺聯(lián)發(fā)票,讓企業(yè)與對方單位聯(lián)系。聯(lián)系之后發(fā)現(xiàn)對方單位1月份未進行納稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局要求企業(yè)進項稅轉(zhuǎn)出,合理嗎?
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