上月多付下月記賬怎么做會計科目?
先沖銷上個月的憑證,再做一筆正確的分錄,摘要寫上調(diào)整X月份XX號憑證。
上月多交的費用抵下月費用,不用做單獨的會計分錄,只計算金額即可上月多交費用。
借:xx費用貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)下月繳納差額
借:xx費用貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)
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