《個人所得稅專項附加扣除暫行辦法(征求意見稿)》一經(jīng)發(fā)布,立刻引發(fā)廣泛討論。據(jù)了解,本次個稅改革增加了子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住房租金和贍養(yǎng)老人這6項專項附加扣除,這部分支出可在稅前被扣除,個人需繳納的個稅減少,到手收入因此而增加。
那么,子女教育專項扣除由夫妻平分扣除還是單獨一方扣除最節(jié)稅?租房劃算還是買房劃算?贍養(yǎng)老人扣除是平分劃算還是由子女中一人扣除劃算?面對各種情況,計算非常復(fù)雜。對于大多數(shù)上班族來講,極少能夠把這些財稅知識了解透徹,更不要說清楚計算出自己該交多少稅了,如何交稅更合理了。用友云稅務(wù)服務(wù)推出個人所得稅計算器,將幫您輕松解決這個問題。

教你看懂個人所得稅六項專項附加扣除項目
普通工薪階層的收入通常為稅法中界定的綜合所得,包括:工資、薪金所得;勞務(wù)報酬所得;稿酬所得;特許權(quán)使用費所得。其中,勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得以收入減除百分之二十的費用后的余額為收入額。稿酬所得的收入額減按百分之七十計算。
使用用友云稅務(wù)服務(wù)的計算器時,您只需輸入您的月工資和勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得實得數(shù),我們將自動為您計算全年應(yīng)納稅所得。
全年應(yīng)納稅所得是無法調(diào)節(jié)的,于是個人所得稅專項附加扣除項目則成為影響應(yīng)納稅額的最關(guān)鍵因素。個稅籌劃的關(guān)鍵也在于此。
1、子女教育專項附加扣除
納稅人的子女接受學(xué)前教育和學(xué)歷教育的相關(guān)支出,按每個子女每年1.2萬元(每月1000元)標準定額扣除。按照規(guī)定:受教育子女的父母分別按扣除標準的50%扣除;經(jīng)父母約定,也可以選擇由其中一方按扣除標準的100%扣除。
這里則存在很大的籌劃空間,如果一方每年應(yīng)納稅額比較高,而另一方應(yīng)納稅額比較低,那么平分子女教育扣除是不劃算的,可以選擇由收入高的那一方扣除,這樣可以大大降低家庭的整體稅負。
2、繼續(xù)教育專項附加扣除
納稅人接受學(xué)歷或非學(xué)歷繼續(xù)教育的支出,在規(guī)定期間可按每年3600元或4800元定額扣除。
對于應(yīng)納稅額比較高的群體,與其把錢拿去繳稅,還不如投資自身教育,這也是國家鼓勵的方向。
3、大病醫(yī)療專項附加扣除
納稅人在一個納稅年度內(nèi)發(fā)生的自付醫(yī)藥費用超過1.5萬元部分,可在每年6萬元限額內(nèi)據(jù)實扣除。
4、住房貸款利息專項附加扣除
納稅人本人或配偶發(fā)生的首套住房貸款利息支出,可按每月1000元標準定額扣除。
5、住房租金專項附加扣除
住房租金根據(jù)納稅人承租住房所在城市的不同,按每月800元到1200元定額扣除。
住房貸款利息和住房租金是不能同時扣除的,如果您是在北上廣深工作,那么租金的扣除額是大于利息扣除額的,是不是買房就有待商榷了。
6、贍養(yǎng)老人專項附加扣除
納稅人贍養(yǎng)60歲(含)以上父母的,按照每月2000元標準定額扣除,其中,獨生子女按每人每月2000元標準扣除,非獨生子女與其兄弟姐妹分攤每月2000元的扣除額度。
對于非獨生子女家庭,完全可以將贍養(yǎng)支出轉(zhuǎn)移給收入高的家庭成員用于扣除。
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