
把你多做的用紅字?jǐn)?shù)字憑證沖銷就可以了.
借:應(yīng)交稅費(fèi)(紅字?jǐn)?shù)字)
貸:銀行存款(紅字?jǐn)?shù)字)并用紅字?jǐn)?shù)字記賬,結(jié)賬時(shí)把紅字?jǐn)?shù)字從合計(jì)中減去,就可以了.這樣就把多記的沖銷了.
怎么把公司的賬做平?
根據(jù)原始憑證重新編制報(bào)表,有借必有貸、借貸必相等.
期初數(shù)據(jù)調(diào)整好:
先將外帳看一下,債權(quán)債務(wù)核實(shí)一下,實(shí)物盤點(diǎn)一下,把內(nèi)外帳不同的地方重點(diǎn)看一下,找出原因,將兩項(xiàng)調(diào)整平衡.
變通建議:
根據(jù)以往的憑證自建科目,讓賬務(wù)平衡.
建賬時(shí)最好參考會(huì)計(jì)科目表來建,至于總賬就是總分類科目設(shè)的總分類賬,明細(xì)賬根據(jù)你設(shè)的總賬所屬明細(xì)分類科目設(shè)置用來詳細(xì)說明的賬戶,根據(jù)公司的業(yè)務(wù)來設(shè)置,那些科目用得上你就設(shè),置于明細(xì)賬就根據(jù)我們公司的所需了.并不是所有的總賬都要設(shè)明細(xì)賬.
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