
收到銀行轉(zhuǎn)賬如何做分錄?
1、如果開發(fā)票的時(shí)候沒有做過"應(yīng)收賬款"就差不多這樣了.不過來少一個(gè)銷項(xiàng)稅,除非你們只開普通發(fā)票.如果是增值稅發(fā)票的話,應(yīng)該做成:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
主營業(yè)務(wù)收入
2、如果發(fā)票已做過"應(yīng)收賬款"分錄為:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
3、至于原始單據(jù),如果有網(wǎng)銀的話,銀行也還是會(huì)有單據(jù)的,應(yīng)該憑銀行的回單做賬,因?yàn)樽约捍蛴〉臎]有銀行的單,不能作為原始單據(jù).
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