年底未付款報銷費用計提會計分錄怎么做?
答:假如你當年計提:
借:管理費用等
貸:應付賬款-預提費用
來票時:
借:應付賬款-預提費用
管理費用等
應交稅費-增值稅(進項)(如果有)
貸:應付賬款-XX單位
發(fā)票沒到水電費已計提收到發(fā)票后怎么做賬?
答:發(fā)票未到計提水電費的會計分錄是:
借:預付賬款-水電費
貸:銀行存款 現(xiàn)金等
待發(fā)票到,再沖預付賬款科目,會計分錄是:
借:管理費用-水電費
貸:預付賬款-水電費
計提是計算和提取的意思
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