內(nèi)部審計機構(gòu)按照本單位主要負責人或者權(quán)力機構(gòu)的要求,履行下列職責:
。1)對本單位及所屬單位(含占控股地位或者主導地位的單位,下同)的財政收支、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計;
。2)對本單位及所屬單位預算內(nèi)、預算外資金的管理和使用情況進行審計;
(3)對本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導人員的任期經(jīng)濟責任進行審計;
(4)對本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項目進行審計;
。5)對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審;
。6)對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理和效益情況進行審計;
。7)法律、法規(guī)規(guī)定和本單位主要負責人或者權(quán)力機構(gòu)要求辦理的其他審計事項。
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